11 ปี
มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จ.สมุทรสาคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
:สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
:สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง ตลอดจนสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน
:การดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบมามีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
:สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
:การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อคิดเห็น โดยเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมภายในให้แก้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
สิงหาคม 2559 ถึง เมษายน 2560
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จ.สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
:สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
:สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี รายงานทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี นำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผล และติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง ตลอดจนสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน
:การดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบมามีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
:สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบอย่างครบถ้วน แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
:การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อคิดเห็น โดยเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนา ระบบการควบคุมภายในให้แก้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
มิถุนายน 2553 ถึง สิงหาคม 2559
รักษาการหัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ.นครราชสีมา
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
รักษาการหัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี
:การกำกับดูแลงานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เช่น การจัดสรรและมอบหมายงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานให้มีความสมดุล และเหมาะสมรวมทั้งติดตามการดำเนินงานที่มีการมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
:ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินเช่น ดูแลและติดตามให้มีการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทันตามกำหนดเวลาการประมาณการใช้จ่ายเงินประจำเดือนและบริหารเงินฝากครบกำหนดและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของบริษัทตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นต้น
:ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี เช่น การตรวจเอกสารการเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชีที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีอนุมัติรายการบัญชีดูแลและติดตามการจัดทำงบการเงินประจำเดือน และไตรมาสให้เป็นไปตามระเบียบติดตามการแก้ไขและตอบประเด็นข้อสังเกตของบริษัทตรวจสอบ รายงานงบ การเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นต้น
:ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ เช่น การควบคุม และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันฯ การจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และการรายงานต่อผู้บริหาร เป็นต้น
:ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ผู้ตรวจสอบภายใน
:จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม
:ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการบริหารการพัสดุและการบริหารด้านอื่นๆ ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งสถาบันฯ ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของสถาบันฯ
:ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในกรณีที่ผู้อำนวยการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอของผู้รับจ้างให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
:รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ พร้อมความเห็นของผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับตรวจทุกไตรมาส และเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีแทนไตรมาสที่ 4 และรายงานระหว่างกาลเมื่อพบประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
:สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะงาน :
:ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมงานวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในและกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
:ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
:ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี เป็นต้น