10 ปี
พฤษภาคม 2550 ถึง เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ลูกจ้างแรงงานภายนอก)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ
ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น แผนกจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
งานของกองที่รับผิดชอบ
1. ลงบันทึก เอกสารเข้าหน่วยงาน พร้อมนำเสนอ และ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
2. พิมพ์เอกสารออกจากหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พิมพ์เอกสาร VENDOR MASTER DATA MAINTENANCE FORM พร้อมทั้งตรวจสอบ เอกสารแนบ
แล้ว นำเสนอ และ ส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปยอดการรับ PR. และการออก PO. ทุกๆ 6 เดือน
5. สรุปยอด Amount ประจำเดือน
6. พิมพ์จดหมายค่าปรับจากการส่งมอบล่าช้า พร้อมทั้งตรวจสอบ เอกสารแนบ รวมทั้ง นับวันครบกำหนดการส่งมอบ และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ทำรายงานทุกอย่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สำเนาเอกสาร , SCAN เอกสาร , File เอกสาร และติดต่อ ประสานงานทั้งใน และนอกองค์กร
9. จองห้องประชุม ใน ฝ่าย
งานของแผนกที่รับผิดชอบ
10. ลงบันทึกรับ PR. เข้าหน่วยงาน และนำเสนอ พร้อมทั้งแจกจ่าย แยกตาม BUYER
11. ลงบันทึก เอกสารแก้ไขราคาในประเทศ ของหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลในการแก้ไขราคาและนำเสนอเรียน พร้อมทั้งส่งต่อ ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. ดำเนินการ PRINT PO ในประเทศ หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ส่งหน้า PO ที่เซ็นอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว ให้ VENDOR โดยการส่งทาง E-mail
14. ส่งเอกสาร RECEIVING SLIP พร้อมทั้งเรียงเลข ให้หน่วยงานตรวจรับ
15. แจกจ่าย PO ให้ VENDOR ตามที่มารับเอกสาร
16. เข้า File เอกสาร PO และ หาเอกสาร PO ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนของ PR FROM หน่วยงานอื่นๆ
17. พิมพ์เอกสารใบแจ้งสอบราคา (ไม่มีเอกสารใบเสนอราคาแนบมา) ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
18. ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ PO ให้ SUPPLIER CC. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
19. นำส่ง RECEIVING SLIP ให้ หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
20. แจกจ่าย PO ฉบับ ให้ VENDOR ที่มารับเอกสาร
งาน PO ต่างประเทศ
21. บันทึก LOG BOOK แก้ไขราคา ส่งเอกสารตัวจริง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เก็บสำเนา รอเอกสาร ส่งกลับคืน จากหน่วยงาน
22. SCAN เอกสาร FOLLOW UP RFQ แยกตาม VENDOR เข้า PC
23. PRINT PO ต่างประเทศ
24. SCAN หน้า PO เก็บเข้า File และส่งทาง E-mail
25. แยกสำเนา PO ต่างประเทศ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุ ใน PO ทาง CO-mail และจัดเก็บ COPY PO
26. แจกจ่าย PO ต้นฉบับ ให้ VENDOR
27. นำส่งหน้าสำเนา PO ให้หน่วยงาน ตามการร้องขอ
28. ทำรายงาน FOLLOW UP ติดตาม PO ค้างส่ง ย้อนหลัง
29. หาผู้ผลิตหลายใหม่ Supplier เพื่อการสอบเทียบราคา
นอกเหนือจากนี้ คือ ได้รับความไว้วางใจให้เป็น เลขาหน้าห้องผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ โดยหน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ
1. ลงบันทึกหน้งสือเข้าและหนังสือออกจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อมาถึงที่ฝ่ายฯ
2. รับโทรศัพท์ และ ประสานงานกับ Supplier ที่มาพบ
3. ลงบันทึกตารางนัดหมาย และ การประชุม
4. จดบันทึกการประชุม
กุมภาพันธ์ 2549 ถึง มีนาคม 2550
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Part-time
บริษัท เอส แอนด์ เอส เซฟตี้ จำกัด
11/1 ม. 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ประสานงานกับลูกค้า,การเสนอราคากับบริษัท,การจัดการเรื่องเอกสารการสั่งซื้อจากลูกค้า
พฤษภาคม 2547 ถึง ธันวาคม 2548
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Part-time
DTAC SHOP
DTAC SHOP สาขาร่มเกล้า
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
การบริการลูกค้าทั่วไปเกี่ยวการใช้ระบบทั้งรายเดือน และระบบเติมเงิน, การรับชำระเงินค่าบริการ,การจดทะเบียนลูกค้า,การให้คำปรึกษาการใชงาน